高质量审计 促高质量发展——公司召开2024年审计工作会议

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高质量审计  促高质量发展

公司召开2024年审计工作会议


    为贯彻上级一系列审计会议精神,落实公司年度审计工作计划,总结2023年审计工作开展情况,安排2024年审计工作目标及重点,4月1日下午,公司组织召开了2024年审计工作会议,公司党委书记、董事长郑青昌,党委副书记、纪委书记孙建格出席会议并讲话,公司审计部部长吴建华主持会议,各分(子)公司经理、分管领导、审计科长、审计部人员参加会议。

    会上,吴建华首先强调了本次会议的重要性及目的,各分(子)公司经理对本单位2023年审计工作开展情况及2024年审计工作重点进行了汇报,审计部进行总结发言,内容涵盖了2023年内审工作开展情况、机构设置、人员配备及制度建设情况、常态化工作安排及要求等方面。

    孙建格充分肯定了内部审计的重要性。他从内部审计的范围和内容、审计注意事项两大方面对审计工作谈了四点要求,一要开展全方位针对各种不规范行为,实现审计监督全覆盖,确保无一遗漏,形成常态化、动态化震慑。二要开展全过程审计。加强事前、事中与事后的协同审计。强化责任意识,打好审计整改“组合拳”确保审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”一体推进。三要强化审计成果运用。审计结果作为领导班子成员兑现干部选拔任用的重要参考。对审计查出的问题进行“回头看”,举一反三,规范操作流程、健全完善机制,持续提升公司效益四要加强审计自身建设。设立审计机构、完善审计制度配强审计人员,提高审计质量,助力公司高质量发展。

    郑青昌指出,要高度重视审计工作,认清形势,找准定位,厘清职责,全面落实如臂使指、如影随形、如雷贯耳的工作要求,以高质量审计助力公司高质量发展。他就做好审计工作提出了四点要求:一是统一思想,提高政治站位。自觉把党的领导贯穿于审计工作全过程各环节做到上级重大决策部署到哪里,公司中心工作安排到哪里,审计监督就跟进到哪里二是人才兴审打造审计监督专业队伍坚持请进来与走出去相结合,对标对表,交叉审计,以审代培,着力打造“一专多能”的高素质人才队伍,为公司高质量发展提供审计人才支撑。三是突出重点,重视项目末端审计。不仅要拓展审计的宽度,还要重视审计的深度。通过审计内容“末端覆盖”、人员“末端把关”、问责“末端闭环”和整改“末端落实”、成果“末端运用”,严格项目风险防控,堵塞管理漏洞,实现公司风险管控的“防微杜渐”。四是遵规守纪,忠诚干净廉洁审计。审计人员要坚定理想信念,做廉洁奉公的审计人。

    最后郑青昌对大家一年来取得的成绩和付出表示了充分肯定,并强调,各单位要高度重视,带头营造干事创业的良好审计氛围,为公司稳定发展,为企业和职工的利益发挥审计的独特作用,推动公司高质量发展。(康丛利)

 

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